支付的物業(yè)費(fèi)怎么記賬?
1、企業(yè)按月上交物業(yè)費(fèi)且取得對應(yīng)發(fā)票時:
借:管理費(fèi)用--物業(yè)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
2、企業(yè)預(yù)付物業(yè)費(fèi)且取得對應(yīng)發(fā)票時:
借:預(yù)付賬款--物業(yè)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
按月進(jìn)行費(fèi)用攤銷時:
借:管理費(fèi)用--物業(yè)費(fèi)
貸:預(yù)付賬款--物業(yè)費(fèi)
企業(yè)按月上交物業(yè)費(fèi)且取得對應(yīng)發(fā)票時,應(yīng)當(dāng)設(shè)置"管理費(fèi)用"以及"應(yīng)交稅費(fèi)"科目核算;企業(yè)提前預(yù)付物業(yè)費(fèi)且取得對應(yīng)發(fā)票然后按月進(jìn)行攤銷時,應(yīng)當(dāng)設(shè)置"預(yù)付賬款"科目以及"管理費(fèi)用"科目核算.
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